根據(jù)《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》的有關(guān)規(guī)定以及集團(tuán)公司2024年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃安排,集團(tuán)審計(jì)組于2024年7月8日起對(duì)黃山徽投新安建材有限公司及其子公司2021年-2023年業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支及內(nèi)部管理情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)。
審計(jì)組經(jīng)現(xiàn)場審計(jì)、調(diào)閱相關(guān)資料、審計(jì)取證單取證核實(shí)、審計(jì)報(bào)告征求意見反饋等工作程序,最終經(jīng)集團(tuán)公司黨委會(huì)審議后于2025年2月5日正式出具審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告共指出砂石加工銷售經(jīng)營管理不到位、內(nèi)部制度不健全、財(cái)務(wù)核算欠嚴(yán)格以及資產(chǎn)處置不到位等四個(gè)方面11個(gè)問題,并提出審計(jì)建議3條。下一步,審計(jì)組將持續(xù)督促、指導(dǎo)新安建材及其子公司積極、全面落實(shí)審計(jì)整改工作,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)送審計(jì)整改情況,集團(tuán)公司內(nèi)審部將開展專項(xiàng)檢查,確保審計(jì)效果。