根據《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》的有關規定以及集團公司2025年度內部審計工作計劃安排,審計組于2月8日上午召開園林公司2022年-2024年內部審計進點會,審計組成員以及園林公司全體人員參加會議。
根據議程安排,審計組組織參會人員學習了《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計管理制度》、《黃山市徽城投資集團有限公司內部審計整改工作管理辦法(試行)》等制度的部分重點內容,對內部審計工作的開展程序以及后續審計整改的工作要求進了解讀。審計組宣讀了審計公示以及提供資料告知書,對本次審計審計重點進行了介紹。園林公司主要負責人就公司運營情況以及審計區間內公司財務收支情況作了介紹,并表態將在接下來的審計工作中全力配合,及時、全面的提供審計資料。
審計組組長對于接下來的審計工作提出兩方面要求:一是園林公司要重視本次審計,全面提供審計資料,做好和審計組的溝通對接,互相配合,確保審計工作順利開展,審計組要嚴守審計紀律,通過本次審計,發現園林公司管理上的不足和風險,二是通過審計發現問題,提出切實可行的審計建議,指導審計整改,促進園林公司規范經營。
集團紀檢書記指出:審計組和園林公司要密切配合,園林公司要全面如實匯報經營管理情況,按要求提供相關的審計資料,針對審計發現的問題,必要時可以延伸審計范圍,審計組要遵守審計紀律,協助審計整改,確保審計效果。
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